檢查財務管理漏洞,及時做好小金庫清理工作。下面思而學教育網為大家整理了小金庫自查自糾報告范文,歡迎閱讀參考!
小金庫自查自糾報告范文一
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關于轉發《關于印發〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉發福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:
一、經費來源與使用情況
我校屬于二級核算會計單位,每年經費使用情況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源2017年度小金庫自查自糾總結報告2017年度小金庫自查自糾總結報告。平時零星發生的有關收入,也都能使用統一票據,納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組,負責進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發現和解決存在的問題,從而進一步規范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
三、自查自糾的結果
1、我校財務管理均按照有關財經法規執行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算
2017年度小金庫自查自糾總結報告工作總結。學校沒有任何性的經營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現金管理有關規定執行,采用少量的備用金,嚴禁設“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發現上述違紀違規的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規定,認真填報了相關表格。
四、今后措施
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫自查自糾報告范文二
為嚴格執行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規范財務收支的重要措施是廣大醫院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規執行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監督檢查,沒有發現違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發現問題,但通過清查進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查自糾報告范文三
按照《*辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定報告》(中辦{20XX}9號)和《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監[20XX]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規范化管理情況進行嚴格。現將自查自糾情況匯報如下:
一、提高思想認識,迅速貫徹落實
我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規定等,充分進行宣傳發動,統一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決問題。
二、加強組織領導,制定工作方案
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監局長胡生華負責指導和協調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
三、認真自查自糾,實施長效監督
按照《*辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定情況的報告》(中辦{20XX}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據進行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未違反法律法規及其他規定,未違規收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20XX年成立以來,財務管理均按照國家有關財經法規執行,財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發區財政局法定帳目統一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執行經費預算和資產配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。
四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置,從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環節,嚴格按照相關法律、法規和制度的規定配置資產,資產配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。
五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統一的會計制度的規定,我局二名財務人員目前都無從業資格證在學習考證中。
六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。
七是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有“小金庫”,沒有發現違規違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。