每個企業都會有出差的人員,公司會給保險差旅費嗎?財務人員又是怎么做的?報銷差旅費的會計分錄怎么做?下面是小編整理的最新報銷差旅費會計分錄,歡迎大家參考!
一、差旅費報銷的會計分錄(出差前已向單位預借差旅費的)
借:管理費用(實際發生的差旅費)
貸:其他應收款(出差前預借的款項)
借或貸:庫存現金(預支和實際發生的差額)
二、解釋
1、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生,只是出差人員欠了單位一筆錢,屬于單位的一項債權,通過“其他應收款”科目核算,債權(資產)增加記入借方。
借:其他應收款??XX職工
貸:庫存現金
2、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。報銷時單位收回原借支余款或者補付了出差人員墊付的差額,表示原借支款已經結清,即單位應收個人的款項已經收回,故記入“其他應收款”賬戶的借方,表示資產減少。
拓展閱讀??差旅費報銷制度的構建
目的
為了規范員工出差管理,明確相應的差旅費用,特制定本制度。
范圍
總部、分公司、直營店員工為公司經營、管理,開展工作,洽談業務等發生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。
出差申請程序
員工因公出差,出差前需填寫《出差申請單》在相應欄目上注明出差地、事由,行程,時段及工作安排等,經部門經理和總經理審批同意后方可執行,未經審批擅自出差者費用自理。
已核準的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案,沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發事件或特殊情況的,需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經理,經過審批后方可執行。
不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備,并按要求填寫出差表格即可。(未在人事部報備的出差,人事部將不在報銷單上簽字)
出差報銷制度
出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據,回公司報銷前,逐日逐項的填好《差旅費報銷單》,按規定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序,持報銷單到財務部報銷。
出差人員回公司報銷時,須一次性結清借款。因特殊情況不能結清時,財務部須在當月發薪時一次性扣回。
出差審批權限
國內出差:三日以內由部門經理核準,三日(含三日)以上由總經理核準,部門經理級(含)以上出差均需總經理核準。
國外出差:一律報送總經理核準。
出差乘坐的交通工具
員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具,因公出差乘火車時,在車上過夜6小時內一律購買硬座,連續乘車超過6小時的,可購買硬臥鋪票,否則財務不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件,但未買到臥鋪票的,按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經理外,任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。
出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫,合理考慮成本搭乘飛機或動車時,須經部門負責人批準。
出差補助標準(超出部分費用自理)
出差人員分成三級補助標準:
集團決策層(副總經理);集團管理層與部門決策層(總監級、經理級、店長、);集團一般管理人員(部門主管、運營督導、品控督導、工程監理、市場督導、一般職員等)。
附件一:《差旅費補助標準》(單人)
職位 | 一類城市 | 二類城市 | 三類城市 | |||
住宿標準 (天/人) | 餐補標準 (天/人) | 住宿標準 (天/人) | 餐補標準 (天/人) | 住宿標準 (天/人) | 餐補標準 (天/人) | |
集團決策層 | 329元/天 | 100元/天 | 269/天 | 80元/天 | 229元/天 | 60元/天 |
集團管理層與部門決策層 | 259元/天 | 80元/天 | 169元/天 | 60元/天 | 149元/天 | 50元/天 |
集團一般管理人員 | 229元/天 | 60元/天 | 139元/天 | 60元/天 | 129元/天 | 50元/天 |
附件二:差旅費補助標準(雙人)
職位 | 一類城市 | 二類城市 | 三類城市 | |||
住宿標準 (天/2人) | 餐補標準 (天/人) | 住宿標準 (天/2人) | 餐補標準 (天/人) | 住宿標準 (天/2人) | 餐補標準 (天/人) | |
集團決策層 | 369/天 | 100/天 | 329 | 80元/天 | 228元/天 | 60元/天 |
集團管理層與部門決策層 | 299元/天 | 80元/天 | 269 | 60元/天 | 198元/天 | 50元/天 |
集團一般管理人員 | 269元/天 | 60元/天 | 219 | 60元/天 | 168元/天 | 50元/天 |
員工短期出差到總部或分公司的,由總部或分公司提供住宿、伙食的,公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食,而不提供住宿的,公司只報銷住宿費和交通費,不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市,可共同使用雙標間的必須使用雙標間,公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標間住宿費(未付住宿費的員工不報銷住宿費),車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市,不能共同使用雙標間的,按單人差旅費補助標準報銷住宿費,車補和餐補。
員工因工作需要長期出差,如食宿由加盟商負責或直營店負責的,公司不在另外報銷差旅費。
報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報,超出標準部分,財務不予報銷。
各級領導要嚴格把關,不得超標準審批,各司其職,各負其責。對超規則標準審批的財務人員有權拒付。