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政府上半年財政預算執(zhí)行情況的報告二側

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政府上半年財政預算執(zhí)行情況的報告【1】

(一)財政收支預算完成情況

1、一般公共預算收入完成情況

1-6月全縣地方一般公共預算收入累計完成48433萬元,占新口徑76260萬元的63.5%(年初人代會通過的收入預算80730萬元,營改增后,換算為新口徑76260萬元,各收入相關數(shù)據(jù)均做相應調整),較上年同期39231萬元增收9202萬元,增長23.5%,居全市第四位。其中:稅收收入完成34161萬元,同比增長32%(增幅為全市第一位),稅收收入比重為70.5%,居全市第一位。

2、一般公共預算支出完成情況

1-6月份,全縣一般公共預算支出累計完成191851萬元,為支出預算調整數(shù)250834萬元的76.5%,同比增長34.7%。其中:教育支出60165萬元,同比增長48.1%;科學技術支出2622萬元,同比增長13.5%;社會保障與就業(yè)支出13346萬元,同比增長24.5%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出35654萬元,同比增長41.6%;節(jié)能環(huán)保支出3667萬元,同比增長40%;農林水事務支出26471萬元,同比增長1.5%。

3、基金預算收支完成情況

1-6月,全縣政府性基金預算收入完成12700萬元,為預算51550萬元的26%。政府性基金預算支出完成13400萬元,為支出預算調整數(shù)53150萬元的25.2%。

4.社;痤A算收支執(zhí)行情況

1-6月,社;鹗杖胪瓿45825萬元,為年度預算70950萬元的64.6%;社;鹬С鐾瓿33695萬元,為年度預算64360萬元的52.4%。

(二)201X年下半年財政工作的重點

總 體上來看,當前我縣經(jīng)濟社會發(fā)展運行保持平穩(wěn)態(tài)勢,財政預算執(zhí)行情況較好,但是,受宏觀經(jīng)濟下行的影響,實體經(jīng)濟困難面仍然較大,企業(yè)經(jīng)營形勢回暖跡象不 明顯。特別是在近幾年較高基數(shù)上要實現(xiàn)財政收入持續(xù)高速增長難度更大,加上“營改增”等降稅減費等政策全面實施,也將制約財政收入增長。與此同時,推進全 面建成小康社會、加快推進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入;加快現(xiàn)代農業(yè)、服務業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展,推進“雙創(chuàng)”,實施扶貧攻堅,支持農村 公路、綠化造林、改善農村人居環(huán)境,執(zhí)行新工資政策、職級并行政策、車補政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼政策、工資正常晉檔升級等剛性支出,都將大幅增加,財政運行面臨的 不確定、不穩(wěn)定因素較多,財政收支矛盾依然比較突出,支出壓力不斷增大。下半年,我們將進一步強化預算執(zhí)行管理,狠抓增收節(jié)支,確保圓滿完成縣十四屆人大 六次會議確定的收支預算。

一 是堅持以加強財源建設和雙爭工作為重點,為財政可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。以財源建設為重點,以加快產業(yè)集聚區(qū)建設為抓手,深入研究國家產業(yè)政策調整方 向,大力支持重點骨干稅源企業(yè)發(fā)展壯大,促進優(yōu)勢項目早日見效;進一步加大招商引資工作力度,提高招商引資的針對性和實效性;落實產業(yè)集聚區(qū)建設、財源建 設和招商引資激勵獎勵政策,支持全縣財源企業(yè)發(fā)展壯大;加強與相關部門聯(lián)系,深入研究政策,加強匯報銜接,盡最大努力爭取上級在資金政策項目方面的支持, 特別是研究好中央經(jīng)濟政策和財政支持政策導向,找準結合點和突破口,增強雙爭工作的針對性和有效性,著力提升我縣支出增長水平和保障能力,為財政可持續(xù)發(fā) 展打下堅實基礎。

二 是進一步加強收入征管,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。支持稅務部門依法加強稅收征管,財稅部門加強稅源分析調研,對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點區(qū)域開展專項清 查活動,確保稅收及時足額入庫;加強與有關部門銜接配合,定期交換、分析涉稅信息,增強綜合治稅能力;加強檢查和稽查,嚴格控制減免稅,制止和糾正越權減 免稅收;規(guī)范和加強政府非稅收入征管,努力做到應收盡收。

三 是調整優(yōu)化支出結構,確保民生等重點支出需要。科學調度資金,加快預算指標下達、資金撥付,支持以改善民生為重點的各項社會事業(yè)發(fā)展。要確保人員增資、車 改人員車補及時按標準發(fā)放,優(yōu)先支持教育等社會事業(yè)發(fā)展,全面落實就業(yè)再就業(yè)扶持政策,加大社會保障體系建設投入,推進公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設;大力 支持縣域經(jīng)濟發(fā)展,落實各項惠農補貼政策,持續(xù)改善糧食生產基礎條件,提高農民收入水平;以深化企業(yè)服務年活動為載體,積極推進供給側結構性改革,采取有 效措施,不斷拓寬財政服務企業(yè)領域;加大財政涉農資金整合力度,積極做好異地扶貧搬遷政府購買服務的融資工作,確保扶貧攻堅順利進行。

四是全面實施預算法,加快推進各項財政管理制度改革,提高科學化精細化管理水平。鞏固和完善縣鄉(xiāng)國庫集中收付制度改革成果,進一步規(guī)范縣鄉(xiāng)預算單位財務管理,提高公務支出的透明度;深入推進部門預算、政府采購、投資評審等預算管理制度改革,不斷提高財政監(jiān)管服務水平。

主任、各位副主任、各位委員,今年財政工作面臨著更多的機遇和挑戰(zhàn),我們將繼續(xù)在縣委的正確領導下和縣人大的監(jiān)督支持下,堅定信心,扎實工作,為保持全縣經(jīng)濟社會轉型跨越發(fā)展提供堅強有力的財力保障。

政府上半年財政預算執(zhí)行情況的報告【2】

主任、各位副主任、各位委員:

根據(jù)區(qū)人大常委會的工作安排,受區(qū)人民政府的委托,我向本次人大常委會議報告201X年上半年財政預算執(zhí)行情況。

上半年,全區(qū)財稅部門認真落實區(qū)四屆人大四次會議有關決議,積極貫徹新修訂的《預算法》和《湖南省預算審查監(jiān)督條例》,落實上級支持供給側結構性改革政策,深化預算管理制度改革,完善財政管理體制機制,預算執(zhí)行情況總體良好,為完成全年目標打下了良好的基礎。

一、上半年預算收支基本情況

(一)一般公共預算收入情況

上半年,全區(qū)完成公共財政預算收入23455萬元,占預算57.4%,增長15.3%。財政收入按進度考核排全市第8位,按增幅考核排全市第3位。

1、分級次情況。地方公共財政預算收入16182萬元,占預算61.4%,增長16.3%;上劃收入7273萬元,占預算50%,增長13%。

2、分部門情況。國稅部門完成6879萬元,占預算(“營改增”調整后的計劃,下同)44.4%,增長74%;地稅部門完成9033萬元,占預算61.7%,下降14.2%;財政部門完成7543萬元,占預算70.2%,增長28.6%。從部門增幅情況看,由于營業(yè)稅改征增值稅后,上年同期數(shù)未作同口徑調整,導致國稅部門增幅較高,而地稅部門則比上年有所下降。

3、收入結構情況。公共財政預算收入中稅收收入15216萬元,占比為64.9%;非稅收入8239萬元,占比為35.1%。

(二)一般公共預算支出情況

上半年,完成公共財政預算支出95289萬元,占預算(包括本級預算和上級專項)66.7%,同比增長13.6%。分科目情況是:一般公共服務支出11948萬元,占預算57.8%,同比增長0.3%;國防支出108萬元,占預算57.5%,同比增長31.7%;公共安全支出981萬元,占預算42.2%,同比增長12.8%;教育支出9563萬元,占預算59.5%,同比增長40.2%;科學技術支出171萬元,占預算45.8%,同比下降21.2%;文化體育與傳媒支出366萬元,占預算42.7%,同比增長22.4%;社會保障和就業(yè)支出41024萬元,占預算77.1%,同比增長19.4%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出9072萬元,占預算70.1%,同比增長6.5%;節(jié)能環(huán)保支出468萬元,占預算98.3%,同比下降46%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1703萬元,占預算76.6%,同比增長12%;農林水事務支出10297萬元,占預算52.5%,同比增長0.6%;交通運輸支出1632萬元,占預算79.6%,同比增長140.7%;資源勘探電力信息等事務支出462萬元,占預算67.2%,同比增長2.7%;商業(yè)服務業(yè)等管理事務支出639萬元,占預算55.4%,同比增長150.6%;住房保障支出6539萬元,占預算73.7%,同比下降2.2%;債務付息支出277萬元,占預算32.1%,同比增長242%;其他支出39萬元,占預算17.6%,同比增長14.7%。

大額切塊資金使用情況:預備費年初預算260萬元,已列支131萬元;處理疑難信問題訪年初預算121萬元,已列支81萬元;應急經(jīng)費年初預算60萬元,已列支44萬元;創(chuàng)建公共文化示范區(qū)年初預算50萬元,已列支44萬元;財源建設年初預算330萬元,已列支226萬元。

(三)政府性基金預算收支情況

完成政府性基金預算收入9095萬元,占預算49.4%,增長34.3%。完成政府性基金預算支出12258萬元,占預算66.6%,同比增長104.4%。

(四)社會保險基金預算收支情況

完成社會保險基金預算收入56083.7萬元,占預算52.5%。完成社會保險基金預算支出47137.5萬元,占預算45.1%。

二、上半年財政預算執(zhí)行的主要特點

1、財政收入超額實現(xiàn)“雙過半”目標。全年財政收入總量預期目標為40880萬元,按序時進度上半年應完成20440萬元,實際完成23455萬元,超額實現(xiàn)了“時間過半,任務過半”的目標。收入增幅為15.3%,高于全年7%的預期增幅8.3個百分點。收入結構有待進一步優(yōu)化,稅收收入占財政收入的比重為64.9%,比上年同期下降了3.5個百分點。

 2、稅收收入結構發(fā)生重大變化。由于從5月1日起全面推開“營改增”試點等原因,上半年增值稅收入完成6799萬元,同比增收3091萬元,增長83.4%。今年新納入“營改增”范圍的建筑業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)等四大行業(yè)5-6月份合計入庫增值稅2693萬元;同時,受“營改增”影響,6月份只入庫存量營業(yè)稅3.5萬元,以至營業(yè)稅累計增幅由1-5月的40.7 %驟降至1-6月的-24.1%。

3、民生等重點支出得到有力保障。從財政對民生支出的保障看,教育、社會保障和就業(yè)等11大類民生支出增幅為15.4%,占財政支出的比重為85%。從財政支出對GDP核算的影響看,一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等8項重點支出增幅為 15.2%,高于財政支出13.6%的增幅1.6個百分點。

4、全力爭取上級政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策,區(qū)財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1050萬元,配合有關部門做好項目申報前期工作,確保項目獲得上級支持。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃,全力配合相關部門爭取水利、血防、產糧大縣、農業(yè)綜合開發(fā)、政府債券等資金,有效緩解了基礎設施建設的資金供需矛盾。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策,積極爭取體制政策,密切關注“營改增”基數(shù)返還政策落實情況,確保在改革后我區(qū)的既得利益不受損失。同時,爭取重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付、均衡性轉移支付和縣級基本財力保障補助比上年有較大幅度的增長。

5、財政收支矛盾仍然突出。年初預算受財力的限制,還有6216萬元未納入預算,其中,基本建設類支出2029萬元擬劃撥城投支付,其余剛性支出4187萬元擬在年底新增財力中消化。此外,在預算執(zhí)行中,開展中心工作、推進基本公共服務均等化、保障民生福祉的剛性增支壓力很大,需要地方財政配套的范圍越來越廣,政策性支出越來越多,財政收支平衡的壓力在今年尤為突出。

總體來看,今年上半年我區(qū)財政預算執(zhí)行情況良好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。但是,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入可持續(xù)增長動力不足;財政收入結構單一,對部分行業(yè)和重點工程的依賴性較大;可用財力的增長遠遠趕不上剛性支出的增長;財政資金的使用績效還需提升,財政體制改革有待深化等。

三、下半年財政收入形勢

上半年全區(qū)財政收入累計完成23455萬元,要實現(xiàn)區(qū)四屆人大四次會議通過的全年40880萬元、增長7%的收入預期目標,下半年還需完成17425元,月均需完成2904元。從理論上講,通過加強征管,能夠順利完成下半年財政收入任務。但受經(jīng)濟下行壓力加大、政策性減收效應放大等因素制約,預計下半年財政收入增幅將逐步趨緩,要實現(xiàn)全年財政收入預期目標任務仍然艱巨。初步判斷,下半年全區(qū)財政收入增長存在以下主要制約因素:

一是經(jīng)濟低位運行態(tài)勢短期內難以改變。今年以來,我區(qū)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn),但經(jīng)濟持續(xù)下行的態(tài)勢沒變,特別是重點企業(yè)銷售收入嚴重下滑,企業(yè)開工不足,納稅額大幅下降。

二是政策性減收效應將進一步顯現(xiàn)。下半年,除了要繼續(xù)依法依規(guī)落實好各類稅收優(yōu)惠政策外,還要面臨“營改增”試點全面推開帶來的財政減收壓力。建筑業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)等四大行業(yè)從今年5月1日起納入“營改增”試點范圍,預計年內為納稅人減稅3500萬元,加之原有增值稅一般納稅人進項稅抵扣范圍擴大,原有稅源增值稅收入將減收2000萬元,兩項合計將減稅5500萬元,此項政策性減稅效應主要在下半年顯現(xiàn)。此外,以往隨發(fā)票附征的所得稅、城建稅等相關稅費失去有效的管控手段,征管難度加大。

三是爭取關聯(lián)稅收的難度加大。金稅三期上線后,爭取重點工程(如長江航道疏浚等)關聯(lián)稅收的操作空間受到壓縮。還有上半年存在的一次性收入、稅收清欠等增收因素下半年將不復存在,如作為上半年財政收入增收重要因素之一的煙草稅已入庫900萬元,下半年預計通過努力也只能入庫100萬元。

四、下半年工作打算

面對諸多困難和挑戰(zhàn),下半年,全區(qū)財稅部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作要求,針對當前和今后一個階段存在的困難和問題,繼續(xù)深化財政改革,強化工作措施,確保完成區(qū)四屆人大四次會議確定的全年財政收支目標任務。

一是繼續(xù)抓好收入征管分析。認真執(zhí)行財稅庫收入征管分析制度,加強與國稅、地稅部門的會商交流,加大對組織收入的調度,做到精準預測,確保收入均衡入庫。堅持“以旬保月、以月保季、以季保年”的財政收入調度管理機制,每季度結束后,及時提請區(qū)政府召開財稅形勢分析會,研究解決征管工作中的重點困難。繼續(xù)落實好協(xié)稅護稅工作機制,強化綜合治稅信息平臺利用,進一步提高綜合治稅工作成效。推進非稅收入財政直接征收工作,確保非稅收入依法依規(guī)足額征收,避免財政收入流失。注重提高財政收入質量,合理控制非稅收入比重,力爭全年非稅收入占財政總收入的比重不高于上年。

二是繼續(xù)抓好支出預算執(zhí)行。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念和“過緊日子”的思想,調整和優(yōu)化支出結構,大力壓縮一般性支出,集中財力保障人員工資、民生支出等重點支出資金需求。加快支出預算執(zhí)行,嚴格結轉結余資金管理和政府采購預算執(zhí)行管理,避免形成新的結轉結余。做好區(qū)本級專項資金分配下達、上級轉移支付資金及時下達工作,推動區(qū)直部門、單位加快實際支出進度,同時加大重點項目支出的調度力度,確保全年財政預算的順利執(zhí)行。

三是繼續(xù)強化資金績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施,全面推進預算績效管理。切實加強績效考評。將績效管理融入到預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié),加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系,切實提高績效評價質量。強化績效考評結果運用,將績效考評結果作為年度預算安排的重要依據(jù),實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

四是繼續(xù)深化各項財政改革。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革,擴大使用范圍,提高公務卡消費占授權支付的比例。深化國庫集中支付制度改革,爭取年底將財政專戶納入國庫集中支付系統(tǒng),規(guī)范預算單位財政授權支付業(yè)務,減少現(xiàn)金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出,沒有預算、不能支出”的原則,維護預算嚴肅性和約束力,年度預算執(zhí)行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性財政支出。從緊控制追加,壓縮“三公”經(jīng)費,降低行政運行成本,增強勤儉辦一切事業(yè)的意識,嚴格控制考察培訓和節(jié)會活動。

主任、各位副主任、各位委員,報告完上半年預算執(zhí)行情況,我們充滿欣慰和感激之情,我們始終認為財政工作的每一步發(fā)展和創(chuàng)新都應歸功于全區(qū)干群的共同努力。今年的財政任務十分艱巨,我們深感壓力更大,肩上的擔子更重。但我們堅信,在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的支持監(jiān)督下,我們一定能夠堅定信心,迎難而上,開拓奮進,扎實工作,圓滿完成201X年財政預算目標任務,為促進全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻。

以上報告,敬請審議。

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