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小金庫專項治理工作自查報告【優秀篇】

思而思學網

引導語:倡廉反腐的風氣彌漫,各機關政府部門也開始治理小金庫了。下面是思而學教育網小編為大家提供的小金庫專項治理工作自查報告,歡迎閱讀!

小金庫專項治理工作自查報告(一)

按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理文件精神,蘆溪縣統計局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、高度重視,提高認識

我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查,實施長效監督

按照方案要求,我局重點圍繞“專項治理的范圍和內容”中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

7、我局深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫專項治理工作自查報告(二)

為認真貫徹落實中紀委、監察部、國家審計署和財政部關于治理“小金庫”專項工作的要求,進一步規范衛生服務秩序,維護廣大人民群眾根本利益,根據縣紀委、監察局、財政局、審計局關于印發《蒙山縣“小金庫”專項治理工作實施辦法》及縣衛生局關于印發《蒙山縣衛生系統“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我中心開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下:

一、專項治理的內容

專項治理的內容是違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括:

1、違規收費、資產處置設立“小金庫”;

2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

3、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

5、以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至2xx年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

(二)自查自糾(截至2xx年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。

三、自查自糾的做法

(一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2xx年至今財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)我中心使用的票據由財務室統一管理,同時按照有關票據登記制度設置票據登記薄,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執行貫徹財務管理制度的有關規定,沒有以任何形式設立“小金庫”現象。

小金庫專項治理工作自查報告(三)

根據哈市財字〔2015〕130號關于深入開展市 2009-2013年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理的順利進行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室,具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

按照關于深入開展市 2009-2013年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真組織學習文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展清查、實施長效監督

(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有:1、基本帳戶;2、有獎發票專用帳戶;3、國庫集中支付帳戶;4、工會經費帳戶;以上帳戶經審核均符合開戶條件。

(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

(三)按照國庫集中支付要求,財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行,杜絕坐支行為。

(四)嚴格按照(新財監〔2010〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求,對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。

(五)嚴格執行財經紀律,沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規定的范圍和標準執行,按照地區局的制度規定履行審批手續。

四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位

進一步加強教育和監督,完善預算管理,加強內部控制與治理,把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容,加強經常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開,接受群眾監督。

截止目前我局尚未發現違規紀現象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,不斷完善長效監督機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,使財務管理工作進一步規范化、制度化,杜絕“小金庫”的發生。

小金庫專項治理工作自查報告(四)

根據惠陽區財政局 審計局關于印發《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔2014〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項治理自查工作,現將《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下:

一、加強組織領導,確定治理范圍

為深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,局領導非常重視,專題召開班子會學習通知精神,全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區水利系統事業單位開展專項治理工作,形成由局長負總責,分管領導具體負責,業務股室牽頭落實的工作機制,一級抓一級,層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

二、依照專項治理內容深入自查自糾,進一步嚴肅財經紀律

按照《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業單位認真組織自查,自查率達100%。圍繞專項治理重點內容開展自查自糾活動。

1.預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理,對依法取得的各項收入均按規定及時足額上繳國庫,無違規轉移使用等問題。

2.預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理,一切支出均按財政預算規定執行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區水務局車輛使用管理規定》,嚴格派車單制度,車輛定車、定人、定點停放管理,定點維修,定點加油,定點保險,并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施,不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待,堅決執行各項財經制度,嚴格按規不超標接待,杜絕奢侈浪費等現象。

3.政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理,政府采購項目嚴格執行政府采購程序,沒有出現無預算采購、超預算采購等問題。

4.資產管理情況。單位所有資產均按規定要求配置。不存在奢侈浪費的問題,所有資產處置都按審批程序進行,沒有出現違規情況。

5.財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業資格。

6.財政票據管理情況。我局的財政票據均在區財政局領用,使用與保管嚴格按規定執行。

7.設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規定執行,均記錄在規定的會計賬簿中。

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