引導語:“小金庫”的存在,違背了科學發展觀的要求,破壞市場經濟公平交易、平等競爭原則,影響社會誠信體系建設,扭曲了市場對資源的合理配置,擾亂了市場經濟秩序。下面是思而學教育網小編收集整理的機關小金庫自查報告,歡迎閱讀!
機關小金庫自查報告(一)
為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦[XX]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了*紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、制定工作方案,落實措施制度
我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落機關清理小金庫自查報告3篇機關清理小金庫自查報告3篇。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會商上進行了通報機關清理小金庫自查報告3篇工作報告。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。
機關小金庫自查報告(二)
為貫徹落實*辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20XX]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[20XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
按照成紀發[20XX]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止20XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[20XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。
機關小金庫自查報告(三)
根據達川財監督【20XX】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮實際,迅速開展了自查自糾活動,現就自查的有關情況報告如下:
一、提高思想認識,堅決糾正“四風”
石板鎮繼續組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規定精神和區委區政府有關改進作風、厲行節約的規定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
二、強化“兩個責任”,推動工作落實
我鎮把貫徹落實中央“八項”規定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監督,實施長效監督
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。 各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為,嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題
經我鎮再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:
1、本單位無違規隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況機關清理小金庫自查報告3篇工作報告。
3、本單位不存在違規采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規進行資產配置、使用、處置,無違規情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規,從事會計工作人員均具備從業資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規定設立“小金庫”情況。