差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。2023年黃山差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的黃山差旅費報銷標準,僅供參考。
一、2023黃山差旅費津貼報銷標準
關(guān)于進一步規(guī)范差旅費報銷管理的通知
管委會各部門、各派駐單位:
為嚴肅財經(jīng)紀律,進一步加強和規(guī)范差旅費審批和報銷手續(xù),結(jié)合差旅費管理制度有關(guān)要求,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、審批管理
各部門應(yīng)嚴格按照差旅費制度和厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)規(guī)定,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研,嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動。
嚴格執(zhí)行出差前置審批,工作人員出差前需填制出差審批單,加強出差審批管理,從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù),控制差旅費支出。
二、費用標準
(一)城市間交通費
1、出差人員應(yīng)當按規(guī)定等級乘坐交通工具。市廳級及相當職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。
2、到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。
3、出差人員乘坐火車,在晚8時至次日晨7時期間乘車時間5小時以上的,或連續(xù)乘車超過7小時的,可以乘坐同席臥鋪。出差人員乘坐全列軟席列車原則上應(yīng)乘坐軟座,但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,經(jīng)單位領(lǐng)導批準可以乘坐軟臥。
(二)住宿費
1、出差人員根據(jù)職級對應(yīng)的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型),在限額標準內(nèi)據(jù)實報銷。
2、為鼓勵節(jié)約開支,出差人員因公到市外出差,在確保安全和有利于執(zhí)行公務(wù)的前提下,選擇經(jīng)濟型賓館住宿使住宿費開支低于規(guī)定限額標準的,可給予出差人員最高不超過實際節(jié)支額50%的補助。
(三)伙食補助費
1、伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,工作人員赴市外出差,按出差目的地標準包干使用,其中西藏、青海、新疆地區(qū)每人每天120元,其它地區(qū)每人每天100元。
2、工作人員市內(nèi)出差,在主城區(qū)(屯溪區(qū)、高新區(qū))城市公交通達區(qū)范圍以外開展公務(wù)活動,發(fā)生誤餐的,按每人每餐(不含早餐)50元標準給予伙食費補助。出差人員應(yīng)當自行用餐,如由接待單位安排用餐的,按每人每餐(不含早餐)40元標準向接待單位交納伙食費。
3、為鼓勵出差人員提高工作效率,執(zhí)行公務(wù)中及時出行和返回,節(jié)約差旅費用,對乘坐公共交通工具出差當天往返,且出差里程達到400公里以上(含400公里)的,單位可另外給予出差人員200元伙食補助費。
(四)市內(nèi)交通費
1、工作人員赴市外出差,市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用。工作人員市內(nèi)出差,在市主城區(qū)(屯溪區(qū)、高新區(qū))范圍外,每人每天50元包干使用。
2、出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應(yīng)當向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
3、出差人員因公臨時出差由單位派車的,單位不另行補助市內(nèi)交通費。
三、報銷管理
1、出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費,不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁費用。
2、對未經(jīng)批準,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
3、工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返當天,按差旅費管理辦法的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
4、實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費節(jié)支補助。
5、差旅費報銷按規(guī)定以公務(wù)卡結(jié)算。
安徽省省直機關(guān)國內(nèi)差旅住宿費和伙食補助費標準調(diào)整表 | ||||||||
序 | 省 份 | 住宿費標準 | 淡旺季浮動標準建議 | 伙食補助費 | ||||
旺季期間 | 旺季上浮價 | 上浮 | ||||||
市廳級 | 處級及 以下人員 | 市廳級 | 處級及 以下人員 | |||||
1 | 北京 | 650 | 500 | 100 | ||||
2 | 天津 | 480 | 380 | 100 | ||||
3 | 河北 | 450 | 350 | 100 | ||||
4 | 山西 | 480 | 350 | 100 | ||||
5 | 內(nèi)蒙古 | 460 | 350 | 100 | ||||
6 | 遼寧 | 480 | 350 | 100 | ||||
7 | 大連 | 490 | 350 | 7-9月 | 590 | 420 | 20% | 100 |
8 | 吉林 | 450 | 350 | 100 | ||||
9 | 黑龍江 | 450 | 350 | 7-9月 | 540 | 420 | 20% | 100 |
10 | 上海 | 600 | 500 | 100 | ||||
11 | 江蘇 | 490 | 380 | 100 | ||||
12 | 浙江 | 500 | 400 | 100 | ||||
13 | 寧波 | 450 | 350 | 100 | ||||
14 | 安徽 | 460 | 350 | 100 | ||||
15 | 福建 | 480 | 380 | 100 | ||||
16 | 廈門 | 500 | 400 | 100 | ||||
17 | 江西 | 470 | 350 | 100 | ||||
18 | 山東 | 480 | 380 | 100 | ||||
19 | 青島 | 490 | 380 | 7-9月 | 590 | 450 | 20% | 100 |
20 | 河南 | 480 | 380 | 100 | ||||
21 | 湖北 | 480 | 350 | 100 | ||||
22 | 湖南 | 450 | 350 | 100 | ||||
23 | 廣東 | 550 | 450 | 100 | ||||
24 | 深圳 | 550 | 450 | 100 | ||||
25 | 廣西 | 470 | 350 | 100 | ||||
26 | 海南 | 500 | 350 | 11-2月 | 650 | 450 | 30% | 100 |
27 | 重慶 | 480 | 370 | 100 | ||||
28 | 四川 | 470 | 370 | 100 | ||||
29 | 貴州 | 470 | 370 | 100 | ||||
30 | 云南 | 480 | 380 | 100 | ||||
31 | 西藏 | 500 | 350 | 6-9月 | 750 | 530 | 50% | 120 |
32 | 陜西 | 460 | 350 | 100 | ||||
33 | 甘肅 | 470 | 350 | 100 | ||||
34 | 青海 | 500 | 350 | 6-9月 | 750 | 530 | 50% | 120 |
35 | 寧夏 | 470 | 350 | 100 | ||||
36 | 新疆 | 480 | 350 | 120 |
二、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
三、差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
四、差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領(lǐng)導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。