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公司內部財務管理制度(一)

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公司內部財務管理制度

一、會計崗位職責

、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規定,嚴格財經紀律,做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

、負責編制公司度財務計劃;編制月、季、度會計報表及有關說明,每月日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析。

、責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發現不符,必須查明情況及時匯報。

、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥,按規定計算折舊費用,確保資產的資金來源。

、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

、完成上級領導交辦的其它工作任務。

二、出納崗位職責

、負責現金及銀行轉賬票據的收付,不得積壓,按時將現金送存銀行。

、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

、根據會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

、開據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續,不符合規定者予以退回。

、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符。

、負責保管未簽發的支票,支票本及已簽發的支票存根聯。

、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

、結合公司的業務實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

、每月日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調節表。

、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本累計額報告總經理及法人代表。

、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產的管理規定

、公司的固定資產,包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等,其財務管理和計提折舊,由財務室負責。

、每終必須進行一次固定資產盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

、購置固定資產,必須有經批準的購置計劃;購置時,經領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內使用。

、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

、保管人員必須堅守職責,未經領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規定

、職工因公出差,按財政部有關文件規定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。,

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