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單位小金庫自查自糾報告范文大全

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單位小金庫自查自糾報告范文一

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔2017〕7號)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。

  一、自查自糾的范圍和內容

  (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2012年以來各項小金庫資金的收支數額,以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假發票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至2017年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。

(二)自查自糾(截至2017年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

單位小金庫自查自糾報告范文二

根據市財政局《關于開展2017年會計監督檢查的通知》(酒市財監〔2017〕4號)、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》(酒市財發〔2017〕36號)、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》(酒市財發〔2017〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現將自查自糾情況匯報如下:

  一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

根據市財政局《關于開展2017年會計監督檢查的通知》、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫和扶貧資金監督是深入貫徹落實中央八項規定和扶貧政策的有力保障,加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監督

(一)按照《關于開展2017年會計監督檢查的通知》要求,我局對2015年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、小金庫治理等情況進行檢查。

1.2017年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。

2.會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據算全部按要求進行核算。

3.為了落實工作要求,監管財務會計工作執行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執行會計準則。

4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理,實施國庫支付制度,固定資產全部按時錄入,有明細、有賬目。

(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的小金庫。

2.我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3.各類票據均管理規范,并建立相應的備查賬薄。

4.按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。

(三)按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。

經檢查,我局不存在扶貧資金。

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