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小金庫自查常用報告三篇

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引導語:嚴肅財經紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規定貫徹執行的重要舉措,下面是思而學教育網小編整理的2017年小金庫自查報告范文,歡迎大家參考!

2017年小金庫自查報告范文(一)

按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔2017〕27號)要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現將相關情況作如下報告:

一、健全組織、強化領導

根據龍財監〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體業務由財務人員負責辦理。

二、積極做出承諾,構建防治“小金庫”長效機制

為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規定,所有資金納入法定賬目核算,嚴格執行“收支兩條線”制度,嚴格執行統一的津補貼政策,積極構建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監督。若不兌現,愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。

承諾書的做出,更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規、職業道德,表明了我局注重源頭治理,構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是:

(一)均按照國家有關財經法規執行財務收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)財務人員嚴格遵守財經法規,從未發生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(三)各類票據均嚴格按照票據管理的規定執行。

(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現。

2017年小金庫自查報告范文(二)

嚴肅財經紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規定貫徹執行的重要舉措。為確保我鎮嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據《金寨縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、成立組織,加強領導

為確保專項治理工作順利進行,鎮成立了由鎮長鄭國珍任組長、財政所所長祝學俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關單位財務會計參加的專項治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,總預算會計張連中具體負責辦公室工作。制定《青山鎮深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮鎮直各單位負責人及財務經辦人員參加的專項治理工作會議,認真學習《金寨縣深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務。

二、明確目標任務,扎實開展清查工作

(一)工作目標:通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮各種財經違紀違法行為,大力推行厲行節約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規定落實到實處,使我鎮專項治理工作取得圓滿實效。

(二)開展清查工作

1、清查預算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產有償使用收入等是否存在違規違紀問題。

2、清查預算支出管理情況,重點清查是否有超預算無預算安排支出,虛列支出,套取預算資金等問題。突出對“三公”經費及會議費、培訓費的監督檢查。

3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預算采購、超預算采購等問題。

 4、清查國有資產管理情況,資產配置是否違規違法,是否存在奢侈浪費問題,資產使用制度是否健全,資產處置程序是否規范合法等。

5、清查財務管理及財政票據管理情況,重點清查各項財務制度法規是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務管理及票據管理是否合理規范等。

6、清查“小金庫”設立情況,重點清查各單位是否違反規定私設“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓費、外出考察費等。

(三)清理檢查結果

1、預算收支管理,我鎮能夠嚴格地遵守國家預算管理的各項規章制度,預算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現象,預算支出嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標準支出等問題。

2、“三公”經費、會議費、培訓費管理,一是不存在出國考察經費,二是公務用車沒有出現超標準配置、違規配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓等,節約經費開支,沒有出現超標準、超范圍列支會議費、培訓費等諸多問題。

3、資產、財務、票據管理,能夠貫徹執行國有資產管理辦法、行政事業單位財務規則及非稅票據管理的各項規章制度,沒有出現違規、違紀等不良現象。

4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執行中央八項規定,嚴肅財經紀律,不存在私設”小金庫“的問題。

三、通過專項清查,建立長效的監督管理機制

深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務,必須建立長期有效的監督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風的“資金鏈”。一要建立健全各項規章制度,強化預算資金、國有資產、財政票據規范管理。二要規范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規章辦事,按制度執行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領導體制和工作協調機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發現問題及時處理。紀檢監察部門要加大對違規、違紀人員的處罰力度,做到執法必嚴,違法必究。只有這樣,才能使中八項規定落實到實處,杜絕單位私設“小金庫”等不良現象的發生。

2017年小金庫自查報告范文(三)

為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦〔20xx〕87號《關于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件精神,從20xx年開展清理 小金庫 工作,對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理 小金庫 工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行最新2017年小金庫自查報告。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫 。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為最新2017年小金庫自查報告工作報告。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的 局財務監督領導小組 ,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

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