差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。2023年廣西差旅費(fèi)津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是最新的廣西差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。
一、2023廣西差旅費(fèi)津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)
自治區(qū)本級黨政機(jī)關(guān)差旅住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||
省份 | 住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)(元/人·天) | 伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人·天) | ||
省級(普通套間) | 廳級(單間或 標(biāo)準(zhǔn)間) | 其他人員(單間 或標(biāo)準(zhǔn)間) | ||
廣 西 | 800 | 470 | 330 | 100 |
北 京 | 800 | 500 | 350 | 100 |
天 津 | 800 | 450 | 320 | 100 |
河 北 | 800 | 450 | 310 | 100 |
山 西 | 800 | 480 | 310 | 100 |
內(nèi)蒙古 | 800 | 460 | 320 | 100 |
遼 寧 | 800 | 480 | 330 | 100 |
大 連 | 800 | 490 | 340 | 100 |
吉 林 | 800 | 450 | 310 | 100 |
黑龍江 | 800 | 450 | 310 | 100 |
上 海 | 800 | 500 | 350 | 100 |
江 蘇 | 800 | 490 | 340 | 100 |
浙 江 | 800 | 490 | 340 | 100 |
寧 波 | 800 | 450 | 330 | 100 |
安 徽 | 800 | 460 | 310 | 100 |
福 建 | 800 | 480 | 330 | 100 |
廈 門 | 800 | 490 | 340 | 100 |
江 西 | 800 | 470 | 320 | 100 |
山 東 | 800 | 480 | 330 | 100 |
青 島 | 800 | 490 | 340 | 100 |
河 南 | 800 | 480 | 330 | 100 |
湖 北 | 800 | 480 | 320 | 100 |
湖 南 | 800 | 450 | 330 | 100 |
廣 東 | 800 | 490 | 340 | 100 |
深 圳 | 800 | 500 | 350 | 100 |
海 南 | 800 | 500 | 350 | 100 |
重 慶 | 800 | 480 | 330 | 100 |
四 川 | 800 | 470 | 320 | 100 |
貴 州 | 800 | 470 | 320 | 100 |
云 南 | 800 | 480 | 330 | 100 |
西 藏 | 800 | 500 | 350 | 120 |
陜 西 | 800 | 460 | 320 | 100 |
甘 肅 | 800 | 470 | 330 | 100 |
青 海 | 800 | 500 | 350 | 120 |
寧 夏 | 800 | 470 | 330 | 100 |
新 疆 | 800 | 480 | 340 | 120 |
二、差旅費(fèi)報銷范圍
1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費(fèi)用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了,或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。
3、至于外地餐券不能計(jì)入差旅費(fèi)中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費(fèi)開支范圍包括:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
三、差旅費(fèi)報銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。
四、差旅費(fèi)報銷注意事項(xiàng)
1、員工報銷時按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機(jī)的,訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報銷。
3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費(fèi)的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計(jì)算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。