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聯系地址:青山東路9號市政府機關2號辦公樓6層

聯系電話:0912- 3893482

一、部門主要職責

榆林市教育改革與發展研究會辦公室屬全額財政撥款單位,掛靠市教育局。負責全市教育改革與發展的調研、論證、決策、咨詢等工作。

二、2018年年度部門工作任務

2018年教育改革與發展的工作思路是:堅持以為指導,深入貫徹黨的十九大精神,圍繞“建設教育強市,率先基本實現教育現代化”的目標,開展調查研究和學術交流活動,為辦好人民滿意教育,切實履行好職能作用。主要工作要點:一是深化教育改革,積極開展調研活動。圍繞實現教育強市的戰略目標,關注教育熱點、難點問題,科學研判教育改革發展的趨勢,深入基層、深入學校、深入社會,開展調查研究,積極探索,提出具有改革創新、科學合理的建議和對策。二是加強學術交流,發揮紐帶作用。加強與市內、外教育機構的溝通聯系,學習借鑒外地教育改革發展的先進經驗,積極探索當前我市教育改革發展的實際需要,從教育教學工作實際出發,深入了解民情,規劃確定研究課題,形成研究報告。三是加強自身建設,提升服務水平。統一思想,提高認識,樹立良好工作形象,堅持嚴謹務實的工作作風,潛心研究,多出成果,出好成果,為全市教育改革與發展決策提供建議。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括榆林市教育改革與發展研究會辦公室(本級)預算,無納入本部門預算編制范圍的二級單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制3人,其中事業編制3人;實有人員1人,其中事業1人。無單位管理的離退休人員。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款68.93萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年本部門收入預算為68.93萬元,全部為一般公共預算撥款,較上年增長0.58?,增長的主要原因是:工資正常晉檔及個人采暖補助提標。

2018年本部門支出預算為68.93萬元,其中人員經費支出8.79萬元,公用經費支出5.14萬元,專項業務經費支出55萬元。全部為一般公共預算撥款支出,較上年增長0.58%,增長原因同上。

(二)財政撥款收支情況。

2018年本部門財政撥款收支68.93萬元,較上年增長0.58%,增長原因同上。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年本部門一般公共預撥款68.93萬元,較上年增長0.58%,增長原因同上。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2018年一般公共服務支出(事業運行2012950)68.93萬元,較上年增長0.58?,增長的主要原因是:工資正常晉檔及個人采暖補助提標。其中人員經費支出8.79萬元,較上年增長0.58?;公用經費支出5.14萬元,較上年無增減變化;專項業務經費支出55.00萬元,較上年無增減變化。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

(1)工資福利支出8.79萬元,較上年增長0.58?,增長的主要原因是:工資正常晉檔及個人采暖補助提標。

(2)商品和服務支出60.14萬元,較上年無增減變化,原因是本單位規模及業務范圍均沒有變化。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2018年“三公”經費預算0萬元,較上年減少5萬元,下降100%。其中,公務用車運行維護費預算0萬元,較上年減少5萬元,下降100?,減少原因是公務車1輛已繳回榆林市機關事務管理局;公務用車購置費、公務接待費、因公出國(境)費兩年均未預算。

會議費、培訓費兩年均未預算,因本單位規模及業務范圍均沒有變化,大力壓減會議及培訓。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年本部門機關運行經費財政撥款預算5.14萬元,較上年沒有增減變化,原因是本單位規模及業務范圍均沒有變化。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

(九)專業名詞解釋

機關運行經費:指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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